为进一步规范住房公积金各项业务管理,有效防范各类风险,审计科持续赴各县区管理部开展稽核工作。重点聚焦对归集、提取、贷款等业务进行审计稽核。
审计科通过对各县区管理部办理业务采取“抽查+全查”的方式进行,确保重点业务全覆盖。稽核通过座谈研讨、调阅资料、查看业务系统,重点检查住房公积金政策执行、影像资料上传、档案资料完整性等情况。针对发现的问题联合相关业务科室复盘分析,以专项通报督促整改。
下一步,审计科将继续坚持以问题为导向,规范业务操作流程,推动业务标准统一。针对稽核中发现的各类问题,坚持“即查即改、立行立改” ,建立整改台账,明确责任人和时限,强化内部监督,持续为我市住房公积金事业向更高质量发展注入动能。
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